近日,夏津县审计局在2023年度预算执行和其他财政收支情况审计中,将深入调查研究作为贯穿全过程的工作方法,细心、用心做好内审工作。
夏津县审计局将上级问题清单进一步细化,在座谈会上与内审人员交流,持续补充完善清单条目,推动各单位内审人员在观念上明确部门的职能定位。坚持以审促改、健全成果利用体系的工作目标。对占比较高的内审问题,纳入政府审计项目需关注内容,借此开展研究型审计,扩大协同成果;对于较难整改的问题,进一步调查原因、找出问题症结;明确专人协调各内审部门的方式,将各内审部门情况做基本摸底,为下一步开展行业性审计做好规划。 (王莹)